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                  科室名稱:財務科
                  負 責 人:
                  主      任:周立光副  主  任:林國平
                  聯系電話:0571-65035320科室位置:
                  床位數量:

                  工作職責及簡介:

                  工作概要:在院長和分管院長的領導下全面負責醫院財務管理和會計核算工作,組織、協調財務科所屬全體員工的工作,監督醫院各部門執行財務制度。

                  工作職責:

                  業務管理

                  1.會計核算:根據《會計法》和相關財務會計制度的規定,認真做好會計核算工作,確保會計資料真實完整,會計報表及時准確;全面推進和完善會計核算信息化工作及與其他信息系統的數據對接工作,進一步提高會計數據處理的集成及會計信息的效能。

                  2.會計監督:認真執行《會計法》及國家財經法律、法規、方針、政策和制度,維護財經紀律,把好財務監督關;通過組織單位進一步完善各項財務管理制度,嚴格執行單位內部會計控制制度,實現對單位經濟活動、會計信息質量及會計人員行爲的監督。根據會計法的要求,積極配合有關部門對單位的各項財務監督檢查;加強對財務活動的事前和事中監督,把好財務審批關。

                  3.財務管理:結合醫療體制改革及財政管理體制改革的要求,完善各項財務管理制度建設,草擬或制訂內部財務管理辦法、人員崗位職責及內部控制流程,逐步形成較完善的財務管理體制。加強單位資金管理,采取各種有效措施管好用好資金,分清資金渠道並合理、有效地使用資金,定期實施對項目資金的績效評價,采取有效措施保護資金的安全;單位一切收入和支出應納入財務統一管理;提出和采取切實可行的建議和辦法,積極爲單位的增收節支出謀劃策,不斷提高單位的經濟效益,督查本單位有關部門的財産物資管理情況,規範國有資産處置程序,堵塞漏洞,防止國有資産流失;積極組織經濟活動分析,通過對財務信息的處理、加工,分析提高財會信息的質量,爲單位各項經濟決策的制訂提供參考依據和合理化建議;要加強對單位所屬非獨立法人的食堂、基建等部門的財務管理和監督,並就這些部門會計資料的真實性及財務活動的合法性向總會計師或會管中心負責。加強對所屬二級法人單位的財務監督、檢查,每年對這些部門進行財務收支、內部控制制度執行情況、財經法規執行情況審計,審計情況應向總會計師或會管中心彙報。

                  4.成本與績效管理:積極組織利用已經建立的成本核算平台,進一步深化核算並運用到成本管理、績效考核中去。通過成本預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促有關部門降低消耗、節約費用、挖掘增收節支潛力、提高經濟效益。

                  5.預算管理:具體組織編制財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,編制的預算應具有較強的可操作性;定期(每季)或不定期組織對預算的執行情況進行檢查分析,形成分析報告並進行信息反饋,督促單位嚴格執行預算。

                  人員管理

                  1.根據財務管理、、醫院文化、規章制度及員工守則要求,負責制訂和實施新員工上崗前培訓計劃,對財務部員工的內部崗位輪崗提出建議和計劃,經分管副院長批准後負責實施。

                  2.有針對性組織本部門員工進行繼續教育和專業培訓(部門內部學習、督促員工自學、參加外部組織培訓),加強會計人員的職業道德教育,提高會計人員的整體素質。

                  3.負責做好本部門員工的年度考核工作,並將評價結果及時與員工進行面對面交流。達到不斷提高下屬員工作積極性和主動性的目的,有利于工作質量和效率不斷提升。

                  質量管理

                  1.對各項財務會計工作定期進行研究、檢查、總結與分析。

                  2.嚴格遵守財經紀律和各項財務規章制度,具體組織會計核算和監督。

                  3.組織編制本單位的財務計劃、預算並組織實施。根據本單位的發展規劃和業務工作計劃及上級下達的控制指標,按年編制各類財務計劃、預算,認真組織實施並按有關規定和權限加強管理。

                  4.運用財務資料,采用科學方法,做好財務分析工作,爲醫院領導決策提供依據。

                  5.參與經濟管理和決策。審核各項經濟合同、協議,對違反國家法律和規章制度,損害本單位利益的經濟合同和協議拒絕執行,並向本單位領導報告。對修建工程、大型設備購置、對外投資,從財務角度進行可行性分析和論證,爲領導決策當好參謀。

                  6.負責審核對外提供的會計資料和會計報表,保證會計信息真實完整。並定期和不定期的進行專題或綜合財務分析。

                  7.依法實行會計監督。規範執行各項法規和制度,宣傳財政法規制度,做到知法、懂法、守法、執法。加強財務監督,對單位各經濟活動部門定期或不定期進行檢查和業務指導。對違反財經法規的行爲,要及時制止和糾正,對問題重大的,要及時向單位負責人和有關部門報告。


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